Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
Número do empenho: | 3679 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IJC-3162,IJI-0308,IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,ISK-8214 e ISZ-8217,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -4.723,18 LITROS DE ÓLEO DIESEL........................... | 11.016,90 | 11.016,90 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/07/2013 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IJC-3162,IJI-0308,IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,ISK-8214 e ISZ-8217,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................ -4.723,18 LITROS DE ÓLEO DIESEL........................... | 11.016,90 | ||
10/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 11.016,90 | ||
12/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11.016,90 | ||
TOTAL | 11.016,90 | 11.016,90 | 11.016,90 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |