| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 3682 | Data de lançamento: | 10/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IGE-2743,IPU-4908,ISU-6353 e ITK-8547,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL....................... -2.691,18 LITROS DE ÓLEO DIESEL........................... | 6.351,39 | 6.351,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2013 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IGE-2743,IPU-4908,ISU-6353 e ITK-8547,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL....................... -2.691,18 LITROS DE ÓLEO DIESEL........................... | 6.351,39 | ||
| 10/07/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 6.351,39 | ||
| 12/07/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.351,39 | ||
| TOTAL | 6.351,39 | 6.351,39 | 6.351,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||