Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
Número do empenho: | 3775 | Data de lançamento: | 15/07/2013 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
2.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE-8146 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA "LINHA PASSO REAL E PONTE MAIA FILHO"..................................................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.................................... | 319,00 | 638,00 |
2.00 | -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... | 255,00 | 510,00 |
4.00 | -BUCHA ESTABILIZADOR CENTRAL............................... | 22,00 | 88,00 |
4.00 | -BUCHA ESTABILIZADOR DA BIELETA............................ | 19,00 | 76,00 |
4.00 | -BUCHA DE MOLA DIANTEIRA................................... | 33,00 | 132,00 |
4.00 | -BUCHA DE MOLA TRASEIRA.................................... | 33,00 | 132,00 |
1.00 | -JOGO DE LONA.............................................. | 85,00 | 85,00 |
2.00 | -CUÍCA..................................................... | 390,00 | 780,00 |
2.00 | -JUMELO TRASEIRO........................................... | 68,00 | 136,00 |
2.00 | -MOLA DIANTEIRA............................................ | 625,00 | 1.250,00 |
1.00 | -PONTA DE EIXO............................................. | 85,00 | 85,00 |
4.00 | -PINO DE CENTRO 1/2 X 8.................................... | 7,50 | 30,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
15/07/2013 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE-8146 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA "LINHA PASSO REAL E PONTE MAIA FILHO"..................................................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.................................... -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... -BUCHA ESTABILIZADOR CENTRAL............................... -BUCHA ESTABILIZADOR DA BIELETA............................ -BUCHA DE MOLA DIANTEIRA................................... -BUCHA DE MOLA TRASEIRA.................................... -JOGO DE LONA.............................................. -CUÍCA..................................................... -JUMELO TRASEIRO........................................... -MOLA DIANTEIRA............................................ -PONTA DE EIXO............................................. -PINO DE CENTRO 1/2 X 8.................................... | 3.942,00 | ||
27/09/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.942,00 | ||
03/10/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.942,00 | ||
TOTAL | 3.942,00 | 3.942,00 | 3.942,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |