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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3775 Data de lançamento: 15/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE-8146 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA "LINHA PASSO REAL E PONTE MAIA FILHO"..................................................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.................................... 319,00 638,00
2.00 -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... 255,00 510,00
4.00 -BUCHA ESTABILIZADOR CENTRAL............................... 22,00 88,00
4.00 -BUCHA ESTABILIZADOR DA BIELETA............................ 19,00 76,00
4.00 -BUCHA DE MOLA DIANTEIRA................................... 33,00 132,00
4.00 -BUCHA DE MOLA TRASEIRA.................................... 33,00 132,00
1.00 -JOGO DE LONA.............................................. 85,00 85,00
2.00 -CUÍCA..................................................... 390,00 780,00
2.00 -JUMELO TRASEIRO........................................... 68,00 136,00
2.00 -MOLA DIANTEIRA............................................ 625,00 1.250,00
1.00 -PONTA DE EIXO............................................. 85,00 85,00
4.00 -PINO DE CENTRO 1/2 X 8.................................... 7,50 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE-8146 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DA "LINHA PASSO REAL E PONTE MAIA FILHO"..................................................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.................................... -AMORTECEDOR TRASEIRO...................................... -BUCHA ESTABILIZADOR CENTRAL............................... -BUCHA ESTABILIZADOR DA BIELETA............................ -BUCHA DE MOLA DIANTEIRA................................... -BUCHA DE MOLA TRASEIRA.................................... -JOGO DE LONA.............................................. -CUÍCA..................................................... -JUMELO TRASEIRO........................................... -MOLA DIANTEIRA............................................ -PONTA DE EIXO............................................. -PINO DE CENTRO 1/2 X 8.................................... 3.942,00
27/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 3.942,00
03/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 3.942,00
TOTAL 3.942,00 3.942,00 3.942,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.