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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 381 Data de lançamento: 05/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:... -Nº1515488-2............................................... 58,07 58,07
1.00 -Nº1518619-9............................................... 61,07 61,07
1.00 -Nº1518459-5............................................... 35,05 35,05
1.00 -Nº1516305-9............................................... 78,75 78,75
1.00 -Nº1516308-3............................................... 44,77 44,77
1.00 -Nº1516307-5............................................... 1.789,41 1.789,41
1.00 -Nº1517855-2............................................... 53,76 53,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2013 PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:... -Nº1515488-2............................................... -Nº1518619-9............................................... -Nº1518459-5............................................... -Nº1516305-9............................................... -Nº1516308-3............................................... -Nº1516307-5............................................... -Nº1517855-2............................................... 2.120,88
05/02/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.120,88
05/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.120,88
TOTAL 2.120,88 2.120,88 2.120,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.