Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
404 |
Data de lançamento: |
05/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº129,CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº04926436 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.............. |
4.490,85 |
4.490,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2013 |
REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº129,CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº04926436 DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO.............. |
4.490,85 |
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05/02/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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4.490,85 |
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08/02/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 288 |
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4.490,85 |
TOTAL |
4.490,85 |
4.490,85 |
4.490,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.