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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA -EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 408 Data de lançamento: 05/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.12.00.00 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO GLOBAL,PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2013,PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DO SITEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM 11 POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO,COM FORNECIMENTO DE CLORO E FLUOR NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE ÁGUA........................................................ -PAGAMENTO COMPETÊNCIA 2.050,00 10.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2013 EMPENHO GLOBAL,PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2013,PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO MENSAL DO SITEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM 11 POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO,COM FORNECIMENTO DE CLORO E FLUOR NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE ÁGUA........................................................ -PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10.250,00
25/02/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.050,00
25/02/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 41,00
06/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.050,00
06/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 41,00
13/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.009,00
27/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.009,00
23/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.050,00
23/05/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.050,00
23/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18858 41,00
23/05/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18859 79,34
05/06/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.050,00
05/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20444 86,72
14/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.009,00
14/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.970,66
14/06/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.963,28
TOTAL 10.250,00 10.250,00 10.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/05/2013 41,00 Lançada
ISS 23/05/2013 79,34 Lançada
ISS 05/06/2013 86,72 Lançada
ISS 06/03/2013 41,00 Lançada
ISS 25/02/2013 41,00 Lançada
TOTAL   289,06