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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A-PASSO FUNDO/RS..

Dados do Empenho
Número do empenho: 4133 Data de lançamento: 01/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO DA LÂMINA E GIRA CIRCULO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K,LOTADA NA SEC.MUN.DE OBRAS............................ -STRIP WEAR Nº128-9654.................................... 133,58 2.404,44
8.00 -STRIP-WEAR Nº5T-2925..................................... 276,91 2.215,28
2.00 -CONJUNTO DE LÂMINAS DE 13 FUROS.......................... 828,43 1.656,86
26.00 -PARAFUSO................................................. 11,04 287,04
26.00 -PORCA.................................................... 4,34 112,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS NA MANUTENÇÃO DA LÂMINA E GIRA CIRCULO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K,LOTADA NA SEC.MUN.DE OBRAS............................ -STRIP WEAR Nº128-9654.................................... -STRIP-WEAR Nº5T-2925..................................... -CONJUNTO DE LÂMINAS DE 13 FUROS.......................... -PARAFUSO................................................. -PORCA.................................................... 6.676,46
19/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 6.676,46
07/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 6.676,46
TOTAL 6.676,46 6.676,46 6.676,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.