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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4234 Data de lançamento: 07/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DIÁRIA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANO(RSDU),CONTEMPLANDO TODOS OS DIMICÍLIOS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SALTO DO JACUI RS e DUAS VEZES POR SEMANA NA VILA RESIDENCIAL,NO PASSO REAL,DISTRITO URBANO DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-003/2013 E NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº082/2013. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10 A 31/07/2013.................... 22.789,78 22.789,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DIÁRIA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANO(RSDU),CONTEMPLANDO TODOS OS DIMICÍLIOS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SALTO DO JACUI RS e DUAS VEZES POR SEMANA NA VILA RESIDENCIAL,NO PASSO REAL,DISTRITO URBANO DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-003/2013 E NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº082/2013. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10 A 31/07/2013.................... 22.789,78
07/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 22.789,78
07/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 32609 970,84
18/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 21.818,94
TOTAL 22.789,78 22.789,78 22.789,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/08/2013 970,84 Lançada
TOTAL   970,84