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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 425 Data de lançamento: 08/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELÉTRICA PARA REALIZAR A REFORMA EM DUAS BOMBAS DE SUCÇÃO DO RESERVATÓRIO DA BACIA PARA O REATOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL..................................................... -SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.......... 110,00 220,00
2.00 -SERVIÇO DE REFORMA E AJUSTES DAS BOMBAS,E MOTORES......... 785,00 1.570,00
1.00 -SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.............................................. 330,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2013 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELÉTRICA PARA REALIZAR A REFORMA EM DUAS BOMBAS DE SUCÇÃO DO RESERVATÓRIO DA BACIA PARA O REATOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL..................................................... -SERVIÇO DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.......... -SERVIÇO DE REFORMA E AJUSTES DAS BOMBAS,E MOTORES......... -SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.............................................. 2.120,00
25/02/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.120,00
25/02/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 42,40
07/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.077,60
TOTAL 2.120,00 2.120,00 2.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/02/2013 42,40 Lançada
TOTAL   42,40