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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4264 Data de lançamento: 08/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Obras e Trânsito
Conta de Despesa: 4490.52.38.00.00.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PÚBLICA, JARDINAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS E MEIO FIOS, E FERRAMENTAS................................................ -BROCA AÇO 5 MM........................................... 5,90 5,90
1.00 -BROCA AÇO 6 MM............................................ 6,60 6,60
11.00 -BROXA GRANDE.............................................. 4,75 52,25
2.00 -CABO PROLONGADO 3 M PARA PINTURA.......................... 26,50 53,00
1.00 -CABO PROLONGADO 5 M PARA PINTURA.......................... 106,00 106,00
2.00 -CAP 150 MM................................................ 24,20 48,40
11.00 -ENXADA COM CABO........................................... 19,50 214,50
1.00 -ESCADA MULTIFUNCIONAL 3 X 4 ALUMÍNIO...................... 398,00 398,00
4.00 -FERRO 6 MM................................................ 11,95 47,80
240.00 -FIO NYLON PARA CORTAR GRAMA 3 MM.......................... 0,95 228,00
1.00 -LÂMINA SERRA VÍDEA 115 MM................................. 15,50 15,50
2.00 -LIMA CHATA 8'............................................. 13,90 27,80
12.00 -PÁ AJUNTADEIRA COM CABO................................... 25,90 310,80
20.00 -PARAFUSOS PHILIPS 5,5 X 55................................ 0,12 2,40
3.00 -RASTEL.................................................... 22,00 66,00
6.00 -VASSOURA AÇO DE GRAMA..................................... 18,90 113,40
13.00 -VASSOURA GARI............................................. 16,50 214,50
155.00 -MANGUEIRA JARDIM 1/2...................................... 1,95 302,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA PÚBLICA, JARDINAGEM E RECUPERAÇÃO DE VIAS E MEIO FIOS, E FERRAMENTAS................................................ -BROCA AÇO 5 MM........................................... -BROCA AÇO 6 MM............................................ -BROXA GRANDE.............................................. -CABO PROLONGADO 3 M PARA PINTURA.......................... -CABO PROLONGADO 5 M PARA PINTURA.......................... -CAP 150 MM................................................ -ENXADA COM CABO........................................... -ESCADA MULTIFUNCIONAL 3 X 4 ALUMÍNIO...................... -FERRO 6 MM................................................ -FIO NYLON PARA CORTAR GRAMA 3 MM.......................... -LÂMINA SERRA VÍDEA 115 MM................................. -LIMA CHATA 8'............................................. -PÁ AJUNTADEIRA COM CABO................................... -PARAFUSOS PHILIPS 5,5 X 55................................ -RASTEL.................................................... -VASSOURA AÇO DE GRAMA..................................... -VASSOURA GARI............................................. -MANGUEIRA JARDIM 1/2...................................... 2.213,10
18/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.213,10
14/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.213,10
TOTAL 2.213,10 2.213,10 2.213,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.