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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4313 Data de lançamento: 13/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
91.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 91 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA RUA SIMÃO GUERREIRO............................................ 17,50 1.592,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE 91 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA RUA SIMÃO GUERREIRO............................................ 1.592,50
09/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.592,50
10/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.592,50
TOTAL 1.592,50 1.592,50 1.592,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.