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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4314 Data de lançamento: 13/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
91.00 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE 91 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA RUA SIMÃO GUERREIRO...... -MÃO DE OBRA.............................................. 17,50 1.592,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE 91 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA RUA SIMÃO GUERREIRO...... -MÃO DE OBRA.............................................. 1.592,50
25/09/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.592,50
25/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 40528 175,17
25/09/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 40529 31,85
06/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 1.385,48
TOTAL 1.592,50 1.592,50 1.592,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 25/09/2013 175,17 Lançada
ISS 25/09/2013 31,85 Lançada
TOTAL   207,02