Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JULHO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.................................................... -1518386-6.................................................
2.122,37
2.122,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JULHO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:.................................................... -1518386-6.................................................
2.122,37
15/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.122,37
16/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.122,37
TOTAL
2.122,37
2.122,37
2.122,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.