3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES,REF.AO PERÍODO DE 28/09/2012 À 27/12/2012,DO MEDIDOR 5394783-5........................................... -FATURA Nº 0.5394783.04.....................................
REF.PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES,REF.AO PERÍODO DE 28/09/2012 À 27/12/2012,DO MEDIDOR 5394783-5........................................... -FATURA Nº 0.5394783.04..................................... -FATURA Nº 1.5394783.04.....................................
6.779,02
14/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
6.779,02
01/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
6.779,02
TOTAL
6.779,02
6.779,02
6.779,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.