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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PEDRO JORGE INÁCIO JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 454 Data de lançamento: 14/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS D'ÁGUA DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS:...... -EMEF AFFONSO BILLIG....................................... -EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO................................ -EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA................................ -EMEF EUCLYDES KLIEMANN.................................... -EMEF PADRE JOSÉ DE ANCHIETA............................... -EMEF SIEGFRIED HEUSER..................................... -EMEF UNIÃO 2.750,00 2.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2013 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS D'ÁGUA DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS:...... -EMEF AFFONSO BILLIG....................................... -EMEF DARCI TEODORO SAMPAIO................................ -EMEF JOÃO GONÇALVES VIEIRA................................ -EMEF EUCLYDES KLIEMANN.................................... -EMEF PADRE JOSÉ DE ANCHIETA............................... -EMEF SIEGFRIED HEUSER..................................... -EMEF UNIÃO 2.750,00
04/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.750,00
03/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.750,00
TOTAL 2.750,00 2.750,00 2.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.