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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELISEU RUI BUGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4622 Data de lançamento: 27/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PELA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO TCE-PROCESSO ELETRÔNICO,SISTEMA PENSÕES E INATIVAÇÕES ESFERA MUNICIPAL/SAPIEM,EM PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 05 E 06/08/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº224 EM 31/07/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................................... 143,00 214,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2013 PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PELA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO TCE-PROCESSO ELETRÔNICO,SISTEMA PENSÕES E INATIVAÇÕES ESFERA MUNICIPAL/SAPIEM,EM PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 05 E 06/08/2013,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGENS Nº224 EM 31/07/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013...................................... 214,50
27/08/2013 Liquidação de empenho nesta data 214,50
28/08/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 214,50
TOTAL 214,50 214,50 214,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.