Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4786 |
Data de lançamento: |
03/09/2013 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS...................................... |
880,24 |
880,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2013 |
REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS...................................... |
880,24 |
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13/09/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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880,24 |
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13/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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880,24 |
TOTAL |
880,24 |
880,24 |
880,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.