Nome do Credor: PEDAGIO SEM PARAR VIA FACIL/CENTRO G.M.PAGTO S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4858
Data de lançamento:
09/09/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.33.08.00.00.00 - PEDÁGIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE PEDÁGIO,REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/07 A 30/08/2013,PELOS VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL/CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S/A..................................... -PAGAMENTO PARCIAL REF.FATURA Nº123576100.................
1.215,48
1.215,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE PEDÁGIO,REALIZADAS NO PERÍODO DE 02/07 A 30/08/2013,PELOS VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL/CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S/A..................................... -PAGAMENTO PARCIAL REF.FATURA Nº123576100.................
1.215,48
09/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.215,48
09/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.215,48
TOTAL
1.215,48
1.215,48
1.215,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.