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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4879 Data de lançamento: 11/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 36 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E PARQUE INDUSTRIAL................................................. -SUPORTE FIXO DE PORCELANA E27............................ 8,90 8,90
16.00 -CANALETA SIST.X COM ADESIVO............................... 5,95 95,20
350.00 -CINTA LACRE 280 X 4,8..................................... 0,26 91,00
12.00 -CURVA CURTA ELETRODUTO 3/4................................ 1,50 18,00
80.00 -FIO CABO PP 2 X 2,5 MM.................................... 3,92 313,60
200.00 -FIO PARALELO 2 X 2,5...................................... 2,85 570,00
8.00 -FITA ISOLANTE 10 M........................................ 5,50 44,00
5.00 -FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10 M............................. 16,80 84,00
4.00 -INTERRUPTOR SIMPLES....................................... 6,90 27,60
20.00 -LÂMPADA 150 W............................................. 4,50 90,00
10.00 -PLUGUE FÊMEA 10 A......................................... 4,30 43,00
19.00 -PLUGUE MACHO 10 A......................................... 4,30 81,70
6.00 -TOMADA EXTERNA............................................ 4,95 29,70
6.00 -INTERRUPTOR EXTERNO....................................... 4,90 29,40
28.00 -TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4.............................. 9,29 260,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E PARQUE INDUSTRIAL................................................. -SUPORTE FIXO DE PORCELANA E27............................ -CANALETA SIST.X COM ADESIVO............................... -CINTA LACRE 280 X 4,8..................................... -CURVA CURTA ELETRODUTO 3/4................................ -FIO CABO PP 2 X 2,5 MM.................................... -FIO PARALELO 2 X 2,5...................................... -FITA ISOLANTE 10 M........................................ -FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10 M............................. -INTERRUPTOR SIMPLES....................................... -LÂMPADA 150 W............................................. -PLUGUE FÊMEA 10 A......................................... -PLUGUE MACHO 10 A......................................... -TOMADA EXTERNA............................................ -INTERRUPTOR EXTERNO....................................... -TUBO ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4.............................. 1.786,22
31/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 1.786,22
06/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 1.786,22
TOTAL 1.786,22 1.786,22 1.786,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.