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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 49 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.. -Nº21644586 PMSJ/END:AV.GENERAL CÂMARA 1500................ 535,45 535,45
1.00 -Nº1517855-2 PMSJ/EMEF DARCI T.SAMPAIO/RUA XISTO SILVEIRA Nº170....................................................... 148,69 148,69
1.00 -Nº1516307-5 PMSJ/EMEI PINGO DE GENTE/RUA LIDOVINO FONTON.. 1.814,71 1.814,71
1.00 -Nº1516308-3 PMSJ/GAREGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSP.ESCOLAR/RUA LIDOVINO FONTON 693...................... 59,89 59,89
1.00 -Nº1518459-5 PMSJ/GINASIO/RUA HONÓRIO SANTOS............... 84,95 84,95
1.00 -Nº1516305-9 PMSJ/EMEF SIEGFRIED HEUSER/RUA VERÍSSIMO PEREIRA..................................................... 78,68 78,68
1.00 -Nº1518619-9 PMSJ/APAE/RUA ERNESTO MULLER.................. 118,43 118,43
1.00 -Nº1515488-2 PMSJ/EMEF AFONSO BILLIG/RUA BELARMINO DARTORA 81.......................................................... 146,20 146,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.. -Nº21644586 PMSJ/END:AV.GENERAL CÂMARA 1500................ -Nº1517855-2 PMSJ/EMEF DARCI T.SAMPAIO/RUA XISTO SILVEIRA Nº170....................................................... -Nº1516307-5 PMSJ/EMEI PINGO DE GENTE/RUA LIDOVINO FONTON.. -Nº1516308-3 PMSJ/GAREGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSP.ESCOLAR/RUA LIDOVINO FONTON 693...................... -Nº1518459-5 PMSJ/GINASIO/RUA HONÓRIO SANTOS............... -Nº1516305-9 PMSJ/EMEF SIEGFRIED HEUSER/RUA VERÍSSIMO PEREIRA..................................................... -Nº1518619-9 PMSJ/APAE/RUA ERNESTO MULLER.................. -Nº1515488-2 PMSJ/EMEF AFONSO BILLIG/RUA BELARMINO DARTORA 81.......................................................... 2.987,00
02/01/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.987,00
29/01/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.987,00
TOTAL 2.987,00 2.987,00 2.987,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.