Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
Número do empenho: | 49 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.. -Nº21644586 PMSJ/END:AV.GENERAL CÂMARA 1500................ | 535,45 | 535,45 |
1.00 | -Nº1517855-2 PMSJ/EMEF DARCI T.SAMPAIO/RUA XISTO SILVEIRA Nº170....................................................... | 148,69 | 148,69 |
1.00 | -Nº1516307-5 PMSJ/EMEI PINGO DE GENTE/RUA LIDOVINO FONTON.. | 1.814,71 | 1.814,71 |
1.00 | -Nº1516308-3 PMSJ/GAREGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSP.ESCOLAR/RUA LIDOVINO FONTON 693...................... | 59,89 | 59,89 |
1.00 | -Nº1518459-5 PMSJ/GINASIO/RUA HONÓRIO SANTOS............... | 84,95 | 84,95 |
1.00 | -Nº1516305-9 PMSJ/EMEF SIEGFRIED HEUSER/RUA VERÍSSIMO PEREIRA..................................................... | 78,68 | 78,68 |
1.00 | -Nº1518619-9 PMSJ/APAE/RUA ERNESTO MULLER.................. | 118,43 | 118,43 |
1.00 | -Nº1515488-2 PMSJ/EMEF AFONSO BILLIG/RUA BELARMINO DARTORA 81.......................................................... | 146,20 | 146,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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02/01/2013 | PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.. -Nº21644586 PMSJ/END:AV.GENERAL CÂMARA 1500................ -Nº1517855-2 PMSJ/EMEF DARCI T.SAMPAIO/RUA XISTO SILVEIRA Nº170....................................................... -Nº1516307-5 PMSJ/EMEI PINGO DE GENTE/RUA LIDOVINO FONTON.. -Nº1516308-3 PMSJ/GAREGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSP.ESCOLAR/RUA LIDOVINO FONTON 693...................... -Nº1518459-5 PMSJ/GINASIO/RUA HONÓRIO SANTOS............... -Nº1516305-9 PMSJ/EMEF SIEGFRIED HEUSER/RUA VERÍSSIMO PEREIRA..................................................... -Nº1518619-9 PMSJ/APAE/RUA ERNESTO MULLER.................. -Nº1515488-2 PMSJ/EMEF AFONSO BILLIG/RUA BELARMINO DARTORA 81.......................................................... | 2.987,00 | ||
02/01/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.987,00 | ||
29/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.987,00 | ||
TOTAL | 2.987,00 | 2.987,00 | 2.987,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |