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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5081 Data de lançamento: 26/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR INSTALAÇÃO DO TELECENTRO NA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS. ESTE LOCAL SERÁ UTILIZADO PARA ACESSO DA COMUNIDADE A INTERNET, PESQUISAS E TRABALHO DE ALUNOS, VINDO DESTA MANEIRA BENEFICIAR OS MUNICÍPIS QUE UTILIZARÃO ESTE AMBIENTE COMO APOIO DIDÁTICO AOS PROFESSORES E MATERIAL DE USO DOS ALUNOS EM PESQUISAS ESCOLARES.......... -ELETRODUTO PVC 3/4....................................... 5,00 45,00
1.00 -CENTRO DISTRIBUIÇÃO 3 A 4 DISJUNTORES..................... 15,00 15,00
1.00 -DISJUNTOR 1 X 25A......................................... 6,00 6,00
1.00 -CONDULETE ALUMÍNIO T 3/4 COM TAMPA........................ 9,50 9,50
2.00 -CONDULETE ALUMÍNIO LL 3/4 COM TAMPA....................... 9,50 19,00
2.00 -CONDULETE ALUMÍNIO LR 3/4 COM TAMPA....................... 9,50 19,00
2.00 -CONDULETE ALUMÍNIO E 3/4 COM TAMPA........................ 9,50 19,00
9.00 -CONDULETE ALUMÍNIO C 3/4 COM TAMPA........................ 9,50 85,50
11.00 -TOMADA EMBUTIR 20A........................................ 8,00 88,00
50.00 -BUCHA NYLON COM PARAFUSO FENDA 6mm........................ 0,15 7,50
40.00 -ABRAÇADEIRA CINZA 3/4..................................... 1,20 48,00
10.00 -LUVA PVC 3/4.............................................. 0,50 5,00
6.00 -CURVA PVC 3/4............................................. 1,50 9,00
1.00 -HASTE TERRA 2m COM CONECTOR............................... 20,00 20,00
30.00 -CABO FLEX.4,0mm VERDE..................................... 1,50 45,00
60.00 -CABO FLEX.6,0mm AZUL/PRETO................................ 2,35 141,00
6.00 -CABO FLEX.2,5mm AZUL/PRETO................................ 1,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2013 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR INSTALAÇÃO DO TELECENTRO NA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS. ESTE LOCAL SERÁ UTILIZADO PARA ACESSO DA COMUNIDADE A INTERNET, PESQUISAS E TRABALHO DE ALUNOS, VINDO DESTA MANEIRA BENEFICIAR OS MUNICÍPIS QUE UTILIZARÃO ESTE AMBIENTE COMO APOIO DIDÁTICO AOS PROFESSORES E MATERIAL DE USO DOS ALUNOS EM PESQUISAS ESCOLARES.......... -ELETRODUTO PVC 3/4....................................... -CENTRO DISTRIBUIÇÃO 3 A 4 DISJUNTORES..................... -DISJUNTOR 1 X 25A......................................... -CONDULETE ALUMÍNIO T 3/4 COM TAMPA........................ -CONDULETE ALUMÍNIO LL 3/4 COM TAMPA....................... -CONDULETE ALUMÍNIO LR 3/4 COM TAMPA....................... -CONDULETE ALUMÍNIO E 3/4 COM TAMPA........................ -CONDULETE ALUMÍNIO C 3/4 COM TAMPA........................ -TOMADA EMBUTIR 20A........................................ -BUCHA NYLON COM PARAFUSO FENDA 6mm........................ -ABRAÇADEIRA CINZA 3/4..................................... -LUVA PVC 3/4.............................................. -CURVA PVC 3/4............................................. -HASTE TERRA 2m COM CONECTOR............................... -CABO FLEX.4,0mm VERDE..................................... -CABO FLEX.6,0mm AZUL/PRETO................................ -CABO FLEX.2,5mm AZUL/PRETO................................ 587,50
08/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 587,50
10/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 587,50
TOTAL 587,50 587,50 587,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.