3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO Nº 2442209-6,DO MÊS DE JANEIRO/2013................................................
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO Nº 2442209-6,DO MÊS DE JANEIRO/2013................................................ -SEMÁFAROS Nº 2929297-2.....................................
12.256,77
20/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
12.256,77
01/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
12.256,77
TOTAL
12.256,77
12.256,77
12.256,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.