O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5300 Data de lançamento: 03/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2009

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2860.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS.................. -PAGAMENTO REF.TRANSPORTE REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2013................................................. 2,59 7.407,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR,NECESSÁRIO AOS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REFERENTE A LINHA Nº02,CONFORME ESPECIFICADO NA TP-002/2009,NO CONTRATO S/Nº DE 27/04/2009 E SEUS TERMOS ADITIVOS.................. -PAGAMENTO REF.TRANSPORTE REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 30/09/2013................................................. 7.407,40
16/10/2013 Liquidação de empenho nesta data 7.407,40
16/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 44144 148,14
17/10/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 7.259,26
TOTAL 7.407,40 7.407,40 7.407,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 16/10/2013 148,14 Lançada
TOTAL   148,14