O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5438 Data de lançamento: 14/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJC-3162 E IJI-0308, E ÔNIBUS PLACAS IKK-1657 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE............................. *ÔNIBUS IKK-1657.......................................... -PARAFUSO 16 X 60......................................... 5,00 10,00
1.00 -BRAÇADEIRA DO INTERCULER.................................. 72,00 72,00
2.00 -PARAFUSO 16 X 90 COM PORCA................................ 6,00 12,00
3.00 -PORCA 16 MM............................................... 1,00 3,00
1.00 -GARFO ESTICADOR DA CUÍCA.................................. 15,00 15,00
1.00 -CUÍCA..................................................... 220,00 220,00
1.00 -VÁLVULA DO DESCARGA....................................... 30,00 30,00
1.00 -VÁLVULA TICTAC............................................ 30,00 30,00
6.80 -MANGA 8 MM DO RODOAR...................................... 3,50 23,80
4.00 -PARAFUSO 8 X 50........................................... 1,00 4,00
3.00 -PARAFUSO 3/16............................................. 0,80 2,40
4.00 -NIPEL 8 MM................................................ 4,00 16,00
4.00 -ANILHA 8 MM............................................... 0,50 2,00
1.00 -CONEXÃO T 12 MM........................................... 18,00 18,00
1.00 -MANGA 1/2 AR.............................................. 35,00 35,00
1.00 *MICRO-ÔNIBUS IJI-0308..................................... -MANGA FLEXÍVEL........................................... 20,00 20,00
2.00 *MICRO-ÔNIBUS IJC-3162..................................... -CALÇO CAIXA DE MARCHAS................................... 90,00 180,00
1.00 -RETENTOR PISTÃO DA PORTA.................................. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2013 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IJC-3162 E IJI-0308, E ÔNIBUS PLACAS IKK-1657 QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIAMENTE............................. *ÔNIBUS IKK-1657.......................................... -PARAFUSO 16 X 60......................................... -BRAÇADEIRA DO INTERCULER.................................. -PARAFUSO 16 X 90 COM PORCA................................ -PORCA 16 MM............................................... -GARFO ESTICADOR DA CUÍCA.................................. -ARRUELA 5/8............................................... -CUÍCA..................................................... -VÁLVULA DO DESCARGA....................................... -VÁLVULA TICTAC............................................ -MANGA 8 MM DO RODOAR...................................... -PARAFUSO 8 X 50........................................... -PARAFUSO 3/16............................................. -NIPEL 8 MM................................................ -ANILHA 8 MM............................................... -CONEXÃO T 12 MM........................................... -MANGA 1/2 AR.............................................. *MICRO-ÔNIBUS IJI-0308..................................... -MANGA FLEXÍVEL........................................... *MICRO-ÔNIBUS IJC-3162..................................... -CALÇO CAIXA DE MARCHAS................................... -RETENTOR PISTÃO DA PORTA.................................. 723,60
02/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 723,60
03/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 723,60
TOTAL 723,60 723,60 723,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.