Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5471
Data de lançamento:
16/10/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 PM SALTO DO JACUÍ - QSE, DO DIA 07/10/2013........ -TARIFA TRANSFERÊNCIA ON LINE BB CP ADMIN SUPREMO DOCUMENTO Nº663.762.000.049.036............................
7,40
7,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 PM SALTO DO JACUÍ - QSE, DO DIA 07/10/2013........ -TARIFA TRANSFERÊNCIA ON LINE BB CP ADMIN SUPREMO DOCUMENTO Nº663.762.000.049.036............................
7,40
16/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
7,40
17/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
7,40
24/10/2013
45160
-7,40
24/10/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-7,40
24/10/2013
-7,40
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.