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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CRISTIAN HAUENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5473 Data de lançamento: 16/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PBV I - Piso Básico Variàvel I
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, PARA USO NAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO PLANO DE ATUAÇÃO SOCIAL COM A TEMÁTICA MEIO AMBIENTE....... -MUDA DE BOCA DE LEÃO..................................... 0,85 127,50
200.00 -MUDA DE CRAVINA........................................... 0,85 170,00
150.00 -MUDA DE AMOR PERFEITO MINI................................ 0,85 127,50
150.00 -MUDA DE XITINHA........................................... 0,85 127,50
150.00 -MUDA DE PETÚNIA........................................... 0,85 127,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES, PARA USO NAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO PLANO DE ATUAÇÃO SOCIAL COM A TEMÁTICA MEIO AMBIENTE....... -MUDA DE BOCA DE LEÃO..................................... -MUDA DE CRAVINA........................................... -MUDA DE AMOR PERFEITO MINI................................ -MUDA DE XITINHA........................................... -MUDA DE PETÚNIA........................................... 680,00
28/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 680,00
03/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.