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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIA INES J CAVALHEIRO REVELANTE - ME.

Dados do Empenho
Número do empenho: 568 Data de lançamento: 25/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL,COM FORNECIMENTO GLOBAL DOS SEGUINTES MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DE POSSE DOS DIRETORES E ABERTURA DO ANO LETIVO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A REALIZAR-SE NO DIA 25/02/2013,NO SALÃO DE FESTAS DO CLUBE RECREATIVO VETERANOS................................................... -1000 UNIDADES DE DOCES TIPO TRUFAS........................ -2000 UNIDADES DE SALGADINHOS DIVERSOS..................... -48 UNIDADES DE ÁGUA MI 2.136,46 2.136,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2013 REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL,COM FORNECIMENTO GLOBAL DOS SEGUINTES MATERIAIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REUNIÃO DE POSSE DOS DIRETORES E ABERTURA DO ANO LETIVO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A REALIZAR-SE NO DIA 25/02/2013,NO SALÃO DE FESTAS DO CLUBE RECREATIVO VETERANOS................................................... -1000 UNIDADES DE DOCES TIPO TRUFAS........................ -2000 UNIDADES DE SALGADINHOS DIVERSOS..................... -48 UNIDADES DE ÁGUA MI 2.136,46
06/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.136,46
13/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.136,46
TOTAL 2.136,46 2.136,46 2.136,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.