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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5841 Data de lançamento: 05/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT),FATURA Nº520354/13... (ESTE PAGAMENTO REFERE-SE AO CREDITO DO PAT FEITO INDEVIDAMENTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.JOSE ENEDIR PEREIRA DA SILVA CPF Nº386.516.700-44 QUE ESTAVA EM FÉRIAS NO MÊS DE VIGÊNCIA DO CRÉDITO,NÃO TENDO DIREITO AO BENEFÍCIO).(NO DIA 05/11/2013 O SERVIDOR EM QUESTÃO EFETUOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS INDEVIDAMENTE EM SEU CARTÃO ALIMENTAÇÃO,CONFORME RECIBO DE CONTRIBUINTE,GUIA Nº7224/2013).................................... 167,20 167,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2013 PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT),FATURA Nº520354/13... (ESTE PAGAMENTO REFERE-SE AO CREDITO DO PAT FEITO INDEVIDAMENTE AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.JOSE ENEDIR PEREIRA DA SILVA CPF Nº386.516.700-44 QUE ESTAVA EM FÉRIAS NO MÊS DE VIGÊNCIA DO CRÉDITO,NÃO TENDO DIREITO AO BENEFÍCIO).(NO DIA 05/11/2013 O SERVIDOR EM QUESTÃO EFETUOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS INDEVIDAMENTE EM SEU CARTÃO ALIMENTAÇÃO,CONFORME RECIBO DE CONTRIBUINTE,GUIA Nº7224/2013).................................... 167,20
05/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 167,20
06/11/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 167,20
TOTAL 167,20 167,20 167,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.