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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELAINE VIOLLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6039 Data de lançamento: 20/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA ELAINE VIOLLI, EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, QUE REALIZOU-SE NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2013.................................................... -ALMOÇO 04/10/2013........................................ 16,00 16,00
1.00 -LANCHE 04/10/2013......................................... 13,00 13,00
1.00 -ALMOÇO 05/10/2013......................................... 14,20 14,20
1.00 -LANCHE 05/10/2013......................................... 10,00 10,00
1.00 -LANCHE 05/10/2013......................................... 7,70 7,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2013 EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA ELAINE VIOLLI, EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO EM UM CONGRESSO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, QUE REALIZOU-SE NOS DIAS 04, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2013.................................................... -ALMOÇO 04/10/2013........................................ -LANCHE 04/10/2013......................................... -ALMOÇO 05/10/2013......................................... -LANCHE 05/10/2013......................................... -LANCHE 05/10/2013......................................... 60,90
28/11/2013 Liquidação de empenho nesta data 60,90
03/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 60,90
TOTAL 60,90 60,90 60,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.