Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6346
Data de lançamento:
03/12/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2013,CONFORME FATURA Nº184097..... -17 CARTAS COMERCIAIS A FATURAR COM CONTRATO..............
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2013,CONFORME FATURA Nº184097..... -17 CARTAS COMERCIAIS A FATURAR COM CONTRATO.............. -31 SEDEX(CONTRATO)....................................... -02 PAC................................................... -01 CAIXA ENCOMENDA CE-02.................................
616,16
03/12/2013
Liquidação de empenho nesta data
616,16
04/12/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
616,16
TOTAL
616,16
616,16
616,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.