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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6471 Data de lançamento: 09/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PBV I - Piso Básico Variàvel I
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4678/2013,MOTIVO PELO QUAL A EMPRESA ENTREGOU O PRODUTO OFERTADO,DA QUAL TERIA PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM................................... -AMACIANTE DE ROUPA 1 LITRO CADA UNIDADE................... 1,54 46,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2013 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4678/2013,MOTIVO PELO QUAL A EMPRESA ENTREGOU O PRODUTO OFERTADO,DA QUAL TERIA PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM................................... -AMACIANTE DE ROUPA 1 LITRO CADA UNIDADE................... 46,20
19/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 46,20
20/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 46,20
TOTAL 46,20 46,20 46,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.