Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6492 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
3.663,79 |
3.663,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2013 |
REFERENTE FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
3.663,79 |
|
|
09/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.663,79 |
|
09/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
402,99 |
11/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.260,80 |
TOTAL |
3.663,79 |
3.663,79 |
3.663,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
09/12/2013 |
402,99 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
402,99 |
|
|