Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6502 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
5.310,27 |
5.310,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2013 |
REFERENTE FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
5.310,27 |
|
|
09/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
5.310,27 |
|
09/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
427,61 |
09/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
128,05 |
09/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
381,20 |
09/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
33,90 |
11/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.339,51 |
TOTAL |
5.310,27 |
5.310,27 |
5.310,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
09/12/2013 |
128,05 |
|
Lançada |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
09/12/2013 |
33,90 |
|
Lançada |
PENSAO ALIMENTICIA |
09/12/2013 |
381,20 |
|
Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
09/12/2013 |
427,61 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
970,76 |
|
|