| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6514 | Data de lançamento: | 09/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 732,75 | 732,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2013 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 732,75 | ||
| 09/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 732,75 | ||
| 31/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 732,75 | ||
| 31/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 455,61 | ||
| 31/12/2013 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -732,75 | ||
| 28/01/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 277,14 | ||
| TOTAL | 732,75 | 732,75 | 732,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31/12/2013 | 455,61 | Lançada | |
| TOTAL | 455,61 |