| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO SOCIO-EDUCACIONAL DA BIODIVERSIDADE |
| Número do empenho: | 6616 | Data de lançamento: | 12/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concurso |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPARTILHADA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NO CONCURSO DE PROJETOS Nº001/2013,NO TERMO DE PARCERIA S/Nº DE 08/11/2013......... -PAGAMENTO REF.A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013.............................................. | 2.819,32 | 2.819,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMPARTILHADA,OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E ORIENTAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS,NA ÁREA DA SAÚDE,CONFORME ESPECIFICADO NO CONCURSO DE PROJETOS Nº001/2013,NO TERMO DE PARCERIA S/Nº DE 08/11/2013......... -PAGAMENTO REF.A 20 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013.............................................. | 2.819,32 | ||
| 16/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.819,32 | ||
| 18/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.819,32 | ||
| 18/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.819,32 | ||
| 18/12/2013 | 52771 | -2.819,32 | ||
| TOTAL | 2.819,32 | 2.819,32 | 2.819,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||