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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 6624 Data de lançamento: 12/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTÊNCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO(SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS................................................... -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2013.............................. 150.000,00 150.000,00
1.00 -PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2013 (DR.JANRIER:60 HRS x R$100,00 + 72 HRS x R$70,00 = R$11.040,00),(DR.RODOLFO: 60 HRS x R$100,00 = R$6.000,00)................................................. 17.040,40 17.040,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ASSISTÊNCIAL,ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO(SUS),CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº079/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS................................................... -PAGAMENTO REF.MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2013.............................. -PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NO REGIME DE PLANTÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2013 (DR.JANRIER:60 HRS x R$100,00 + 72 HRS x R$70,00 = R$11.040,00),(DR.RODOLFO: 60 HRS x R$100,00 = R$6.000,00)................................................. 167.040,40
17/12/2013 -167.040,40
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.