| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORGE MATHEUS FERNANDES DE MORAES - MEI |
| Número do empenho: | 6629 | Data de lançamento: | 13/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,PARA APRESENTAÇÕES NATALINAS A SEREM REALIZADAS CONFORME PROGRAMAÇÃO DO EVENTO NATAL LUZES DO JACUI 2013............ -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA E.M.E.I.RESINA BERNHARD EM 07/12/2013................................................. -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER E E.M.E.F.AFFONSO BILLIG,EM 16/12/2013....................... -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA E.M.E.F.DARCI SAMPAIO,E.M.E.I.HARMONIA e E.M.E.I.LORIEM L.Z.BRESCANSIN, | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2013 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,PARA APRESENTAÇÕES NATALINAS A SEREM REALIZADAS CONFORME PROGRAMAÇÃO DO EVENTO NATAL LUZES DO JACUI 2013............ -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA E.M.E.I.RESINA BERNHARD EM 07/12/2013................................................. -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA E.M.E.F. SIEGFRIED HEUSER E E.M.E.F.AFFONSO BILLIG,EM 16/12/2013....................... -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA E.M.E.F.DARCI SAMPAIO,E.M.E.I.HARMONIA e E.M.E.I.LORIEM L.Z.BRESCANSIN, | 2.800,00 | ||
| 19/12/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 2.800,00 | ||
| 20/12/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||