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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6691 Data de lançamento: 19/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,CONDUZINDO VEÍCULOS OFICIAIS.......................................... -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CUPOM FISCAL Nº148199............ 21,70 21,70
1.00 -DESPESA COM ESTACIONAMENTO,ÁREA AZUL,RECIBOS Nº322,295,16584,44994,50355................................ 3,85 3,85
1.00 -DESPESA COM PEDÁGIO,RECIBO Nº3209EHJXKKJ3................ 7,00 7,00
1.00 -DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARTICULAR,RECIBOS Nº7433 e 2134....................................................... 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2013 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,CONDUZINDO VEÍCULOS OFICIAIS.......................................... -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,CUPOM FISCAL Nº148199............ -DESPESA COM ESTACIONAMENTO,ÁREA AZUL,RECIBOS Nº322,295,16584,44994,50355................................ -DESPESA COM PEDÁGIO,RECIBO Nº3209EHJXKKJ3................ -DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARTICULAR,RECIBOS Nº7433 e 2134....................................................... 47,55
19/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 47,55
27/12/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 47,55
TOTAL 47,55 47,55 47,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.