Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6761 |
Data de lançamento: |
23/12/2013 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2013. |
1.897,10 |
1.897,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2013 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2013. |
1.897,10 |
|
|
23/12/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.897,10 |
|
23/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
170,73 |
23/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1,16 |
23/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
562,05 |
27/12/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.163,16 |
TOTAL |
1.897,10 |
1.897,10 |
1.897,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
23/12/2013 |
170,73 |
|
Lançada |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
23/12/2013 |
1,16 |
|
Lançada |
BERS - Consignados |
23/12/2013 |
562,05 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
733,94 |
|
|