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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO)

Dados do Empenho
Número do empenho: 6879 Data de lançamento: 27/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO........................ -SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAR LEI DE ANISTIA E ALISTAMENTO MILITAR........................................ 70,00 70,00
1.00 -SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAR AS FESTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PMSJ,DURANTE O NATAL E FIM DE ANO/2013.. 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO........................ -SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAR LEI DE ANISTIA E ALISTAMENTO MILITAR........................................ -SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAR AS FESTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PMSJ,DURANTE O NATAL E FIM DE ANO/2013.. 370,00
27/12/2013 Liquidação de empenho nesta data 370,00
06/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 370,00
TOTAL 370,00 370,00 370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.