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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ).

Dados do Empenho
Número do empenho: 6930 Data de lançamento: 31/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471........ -GRAXA SPRAY.............................................. 48,39 48,39
1.00 -OXI SANITIZAÇÃO.......................................... 129,30 129,30
1.00 -ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL................................. 17,88 17,88
1.00 -DESENGRIPANTE............................................ 18,74 18,74
1.00 -ADITIVO PARA-BRISA....................................... 7,80 7,80
1.00 -SILICONE SPRAY........................................... 27,00 27,00
5.00 -ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30................................ 49,80 249,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471........ -GRAXA SPRAY.............................................. -OXI SANITIZAÇÃO.......................................... -ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL................................. -DESENGRIPANTE............................................ -ADITIVO PARA-BRISA....................................... -SILICONE SPRAY........................................... -ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30................................ 498,11
31/01/2014 Liquidação de empenho nesta data 498,11
06/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 498,11
TOTAL 498,11 498,11 498,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.