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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ).

Dados do Empenho
Número do empenho: 6931 Data de lançamento: 31/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471......................... -FILTRO DE ÓLEO........................................... 50,75 50,75
1.00 -VEDADOR NÃO ALVEOLAR..................................... 49,25 49,25
4.00 -VELA IGNIÇÃO............................................. 70,37 281,48
2.00 -LIGAÇÃO CJ-EIXO.......................................... 177,69 355,38
2.00 -SUPORTE DA ESTRUTURA..................................... 585,02 1.170,04
1.00 -FILTRO HABITACULO CABINE................................. 113,65 113,65
1.00 -PALHETA DO LIMPADOR...................................... 132,31 132,31
1.00 -PALHETA DO LIMPADOR...................................... 117,64 117,64
1.00 -PALHETA CJ-LIMP.JAN...................................... 104,69 104,69
1.00 -ELEMENTO CJ-F/AR......................................... 55,79 55,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2013 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471......................... -FILTRO DE ÓLEO........................................... -VEDADOR NÃO ALVEOLAR..................................... -VELA IGNIÇÃO............................................. -LIGAÇÃO CJ-EIXO.......................................... -SUPORTE DA ESTRUTURA..................................... -FILTRO HABITACULO CABINE................................. -PALHETA DO LIMPADOR...................................... -PALHETA DO LIMPADOR...................................... -PALHETA CJ-LIMP.JAN...................................... -ELEMENTO CJ-F/AR......................................... 2.430,98
31/01/2014 Liquidação de empenho nesta data 2.430,98
06/02/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.430,98
TOTAL 2.430,98 2.430,98 2.430,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.