Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.................................................... - Nº5220740-4..............................................
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:.................................................... - Nº5220740-4.............................................. - Nº2442227-4...............................................
858,28
01/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
858,28
08/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
858,28
TOTAL
858,28
858,28
858,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.