Nome do Credor: TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
845
Data de lançamento:
01/03/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2013............
55,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2013
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE,PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO................................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2013............
110,00
18/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
110,00
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.