| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIA BERNARDETE TESSARI PEREIRA |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 05/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA.CLARDES SPETH,CONFORME PROCESSO Nº161/1.05.0001000-6........................................ -CESTA BÁSICA CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:................. -10 KG DE ARROZ TIPO 2..................................... -10 KG DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1.......................... -07 KG DE AÇÚCAR CRISTAL................................... -04 LATAS DE ÓLEO DE SOJA 900ml............................ -01 LATA DE EXTRATO | 108,60 | 217,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2013 | REF.AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA,PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA.CLARDES SPETH,CONFORME PROCESSO Nº161/1.05.0001000-6........................................ -CESTA BÁSICA CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:................. -10 KG DE ARROZ TIPO 2..................................... -10 KG DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1.......................... -07 KG DE AÇÚCAR CRISTAL................................... -04 LATAS DE ÓLEO DE SOJA 900ml............................ -01 LATA DE EXTRATO | 217,20 | ||
| 10/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 217,20 | ||
| 12/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 217,20 | ||
| TOTAL | 217,20 | 217,20 | 217,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||