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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 978 Data de lançamento: 07/03/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PBV I - Piso Básico Variàvel I
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS COM OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM/CRAS.. -CALCULADORA DE MÃO GRANDE................................. 9,95 39,80
1.00 -PERFURADOR PARA FOLHA DE OFÍCIO GRANDE.................... 14,95 14,95
10.00 -FITA DUREX ESTREITA,ROLO GRANDE........................... 0,90 9,00
1.00 -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COM 50 UNID..................... 19,50 19,50
1.00 -CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA COM 50 UNID.................... 19,50 19,50
1.00 -LÁPIS PRETO COM 50 UNID................................... 12,50 12,50
2.00 -COLA BRANCA 40GR COM 12 UNID.CADA......................... 6,00 12,00
36.00 -PASTA PLÁSTICA BRANCA(ESPESSURA FINA)..................... 1,60 57,60
36.00 -PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE(03cm ESPESSURA)............... 2,70 97,20
1.00 -CORRETIVO LÍQUIDO,COM 12 UNID.DE 18ml CADA................ 12,00 12,00
8.00 -CANETA DESTACA TEXTO...................................... 1,00 8,00
1.00 -BORRACHA BRANCA Nº20,COM 20 UNID.......................... 7,90 7,90
3.00 -CANETA HIDROCOR COM 12 UNID.DIVERSAS CORES CADA........... 6,95 20,85
1.00 -PORTA DUREX PARA ROLO GRANDE.............................. 15,95 15,95
4.00 -LIVRO ATA 100 FOLHAS...................................... 9,80 39,20
2.00 -AGENDA 2013............................................... 12,95 25,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2013 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS COM OS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM/CRAS.. -CALCULADORA DE MÃO GRANDE................................. -PERFURADOR PARA FOLHA DE OFÍCIO GRANDE.................... -FITA DUREX ESTREITA,ROLO GRANDE........................... -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COM 50 UNID..................... -CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA COM 50 UNID.................... -LÁPIS PRETO COM 50 UNID................................... -COLA BRANCA 40GR COM 12 UNID.CADA......................... -PASTA PLÁSTICA BRANCA(ESPESSURA FINA)..................... -PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE(03cm ESPESSURA)............... -CORRETIVO LÍQUIDO,COM 12 UNID.DE 18ml CADA................ -CANETA DESTACA TEXTO...................................... -BORRACHA BRANCA Nº20,COM 20 UNID.......................... -CANETA HIDROCOR COM 12 UNID.DIVERSAS CORES CADA........... -PORTA DUREX PARA ROLO GRANDE.............................. -LIVRO ATA 100 FOLHAS...................................... -AGENDA 2013............................................... 411,85
09/04/2013 Liquidação de empenho nesta data 411,85
23/04/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 411,85
TOTAL 411,85 411,85 411,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.