| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 1126 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2014,PELOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IRX-6838 e CHEV/SPIN DE PLACAS IUT-9996 LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE/PSF ESTADUAL ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -620,56 LITROS DE GASOLINA................................ | 1.903,79 | 1.903,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2014,PELOS VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IRX-6838 e CHEV/SPIN DE PLACAS IUT-9996 LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE/PSF ESTADUAL ,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2013,CONTRATO Nº080/2013 E CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................ -620,56 LITROS DE GASOLINA................................ | 1.903,79 | ||
| 07/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.903,79 | ||
| 18/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.903,79 | ||
| TOTAL | 1.903,79 | 1.903,79 | 1.903,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||