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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1229 Data de lançamento: 18/03/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO................................................... -PNEUS 215/75/R17,5 RADIAL BORRACHUDO...................... 560,00 7.840,00
16.00 -PNEUS 185/70/R14 RADIAL BORRACHUDO........................ 155,00 2.480,00
2.00 -PNEUS 275/80/R22.5 RADIAL LISO............................ 980,00 1.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2014 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE EDUCAÇÃO................................................... -PNEUS 215/75/R17,5 RADIAL BORRACHUDO...................... -PNEUS 185/70/R14 RADIAL BORRACHUDO........................ -PNEUS 275/80/R22.5 RADIAL LISO............................ 12.280,00
30/04/2014 Liquidação de empenho nesta data 12.280,00
15/05/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 12.280,00
TOTAL 12.280,00 12.280,00 12.280,00
SALDO A PAGAR 0,00