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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1293 Data de lançamento: 25/03/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2014.............................. -TUBO DE COLA GRANDE...................................... 4,00 8,00
1.00 -REGISTRO ESFERA.......................................... 35,00 35,00
4.00 -ADAPTADOR 50............................................. 6,40 25,60
1.00 -TEE 40................................................... 4,80 4,80
4.00 -BUCHA 50................................................. 0,50 2,00
1.00 -BUCHA 40................................................. 2,00 2,00
2.00 -CANO 40.................................................. 39,50 79,00
3.00 -PLUG 3/4................................................. 1,50 4,50
11.00 -VEDA ROSCA............................................... 2,00 22,00
3.00 -EMENDAS 3/4 PARA MANGA................................... 1,00 3,00
2.00 -JOELHO 1"................................................ 2,50 5,00
100.00 -MANGA 1"................................................. 1,40 140,00
200.00 -MANGA 3/4................................................ 0,95 190,00
1.00 -EMENDA 3/4............................................... 1,00 1,00
2.00 -ARAME GALVANIZADO 16..................................... 12,50 25,00
1.00 -14,4 METROS DE ARAME GALVANIZADO 12...................... 130,00 130,00
1.00 -PREGO 17X27.............................................. 8,00 8,00
35.00 -ABRAÇADEIRA 1"........................................... 1,50 52,50
2.00 -BROCA 2.................................................. 2,00 4,00
1.00 -NÍPEL 1"................................................. 1,00 1,00
2.00 -BASE ESQUI IRRIGADOR..................................... 7,00 14,00
2.00 -BASE ESQUI 6 (IRRIGADOR)................................. 11,00 22,00
8.00 -TEE 3/4.................................................. 1,50 12,00
16.00 -BUCHA BRANCA............................................. 1,50 24,00
3.00 -NÍPEL 3/4................................................ 1,00 3,00
1.00 -LIMA MOTO SERRA.......................................... 6,00 6,00
1.00 -SUPORTE LOUÇA............................................ 4,50 4,50
1.00 -DISJUNTOR 40............................................. 14,50 14,50
1.00 -SUPORTE DISJUNTOR........................................ 2,50 2,50
1.00 -DISJUNTOR TRIFÁSICO...................................... 55,00 55,00
2.00 -ADAPTADOR LUVA........................................... 3,25 6,50
1.00 -TORQUES.................................................. 22,50 22,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2014 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2014.............................. -TUBO DE COLA GRANDE...................................... -REGISTRO ESFERA.......................................... -ADAPTADOR 50............................................. -TEE 40................................................... -BUCHA 50................................................. -BUCHA 40................................................. -CANO 40.................................................. -PLUG 3/4................................................. -VEDA ROSCA............................................... -EMENDAS 3/4 PARA MANGA................................... -JOELHO 1"................................................ -MANGA 1"................................................. -MANGA 3/4................................................ -EMENDA 3/4............................................... -ARAME GALVANIZADO 16..................................... -14,4 METROS DE ARAME GALVANIZADO 12...................... -PREGO 17X27.............................................. -ABRAÇADEIRA 1"........................................... -BROCA 2.................................................. -NÍPEL 1"................................................. -BASE ESQUI IRRIGADOR..................................... -BASE ESQUI 6 (IRRIGADOR)................................. -TEE 3/4.................................................. -BUCHA BRANCA............................................. -NÍPEL 3/4................................................ -LIMA MOTO SERRA.......................................... -SUPORTE LOUÇA............................................ -DISJUNTOR 40............................................. -SUPORTE DISJUNTOR........................................ -DISJUNTOR TRIFÁSICO...................................... -ADAPTADOR LUVA..................... 928,90
05/05/2014 Liquidação de empenho nesta data 928,90
08/05/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 928,90
TOTAL 928,90 928,90 928,90
SALDO A PAGAR 0,00