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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1331 Data de lançamento: 25/03/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2014. 3.586,01 3.586,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2014 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2014. 3.586,01
25/03/2014 Liquidação de empenho nesta data 3.586,01
25/03/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 322,73
25/03/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 3,04
25/03/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 578,62
25/03/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 66,97
31/03/2014 Pagamento de Empenho nessa Data 2.614,65
TOTAL 3.586,01 3.586,01 3.586,01
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 25/03/2014 322,73 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 25/03/2014 3,04 Lançada
BERS - Consignados 25/03/2014 578,62 Lançada
Contribuição Sindical 25/03/2014 66,97 Lançada
TOTAL   971,36